Orden de Compra. Nº2471-9-SE21 "MATERIAL ESCOLAR - ESCUELA PALESTINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-9-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCOLAR - ESCUELA PALESTINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-194-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-9-SE21_ESC. PALESTINA_FONDOS SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna Chillán
Impuesto 41815,2
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA
R.U.T. 9.344.181-8
Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60124317
Masa de modelado50UnidadPLASTILINA 32 COLORES TRIANGULAR UNIDAD NO TÓXICO MARCA ARTEL. ITEM 136  $ 1.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.100 $ 53.100
60123901
Lentejuelas o ribetes decorativos20UnidadSOBRE DE LENTEJUELAS 100 GRS. MARCA NILSA ITEM 150  $ 947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.940 $ 18.940
60122901
Cuentas de plástico pequeñas20UnidadSOBRE DE MOSTACILLAS DE 100 GRS. UNIDAD MARCA NILSA ITEM 152  $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.140 $ 6.140
44121802
Líquido corrector50UnidadCORRECTOR 7 ML LÁPIZ PUNTA METÁLICA MARCA ARTEL UNIDAD ITEM 53  $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.450 $ 21.450
60121535
Goma de borrar100UnidadGOMA DE BORRAR MIGA SUAVIZADA UNIDAD MARCA FACTIS ITEM 78  $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.300
60121535
Goma de borrar100UnidadGOMA DE BORRAR PLÁSTICA UNIDAD MARCA FACTIS ITEM 79  $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100 $ 26.100
23171523
Palos indicadores de temperatura150UnidadPALOS DE HELADO COLOR NATURAL 50 UNIDADES MARCA FULTONS/ART TOP ITEM 105  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
23171523
Palos indicadores de temperatura150UnidadPALOS DE HELADO COLORES SURTIDOS 50 UNIDADES MARCA FULTONS/ART TOP. ITEM 106  $ 267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.050 $ 40.050
Total Neto $ 220.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.815
TOTAL OC $ 261.895


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.