Orden de Compra. Nº
2471-91-SE19
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COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, ESCUELA CAMILO HENRÍQUEZ, FONDOS SEP.
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Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-91-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, ESCUELA CAMILO HENRÍQUEZ, FONDOS SEP.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-194-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-91-SE19 FONDOS SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS 530
Comuna
Chillán
Impuesto
79796,58
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Razón Social
MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA
R.U.T.
9.344.181-8
Sucursal
La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
100
Unidad no definida
ADHESIVO BARRA 36 GR UNIDAD NO TOXICO
$ 519,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.900
$ 51.900
60121109
Blocs de dibujo
80
Unidad no definida
BLOCK DE DIIBUJO GRANDE 99 1/4 20 HOJAS UNIDAD NO TOXICO
$ 1.978,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 158.240
$ 158.240
60121109
Blocs de dibujo
50
Unidad no definida
BLOCK PAPEL ENTRETENIDO 16X16 CMS 18 UNIDADES
$ 479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.950
$ 23.950
25132002
Globos de aire caliente
1
Unidad no definida
BOLSA DE GLOBOS METALIZADOS 9" 100 UNIDADES. COLORES SURTIDOS.
$ 2.212,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.212
$ 2.212
60121535
Goma de borrar
100
Unidad no definida
GOMA DE BORRAR MIGA SUAVIZADA UNIDAD
$ 242,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.200
$ 24.200
27112719
Pistola de encolar
10
Unidad no definida
PISTOLA SILICONA PARA BARRA GRUESA
$ 3.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.100
$ 35.100
41111604
Reglas
80
Unidad no definida
REGLA 20 CMS PLASTICA TRANSPARENTE UNIDAD
$ 83,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.640
$ 6.640
44121619
Sacapuntas
80
Unidad no definida
SACAPUNTAS DOBLE CON DEPOSITO UNIDAD
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
80
Unidad no definida
TEMPERA ESTUCHE 12 COLORES 15 ML UNIDAD NO TOXICO
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
44121618
Tijeras
80
Unidad no definida
TIJERA PUNTA REDONDA 13 CMS UNIDAD
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
44121618
Tijeras
20
Unidad no definida
TIJERA PUNTA REDONDA PARA ZURDOS 13 CMS UNIDAD. FULTONS / ARTETOP
$ 447,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.940
$ 8.940
Total Neto
$ 419.982
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.797
TOTAL OC
$ 499.779
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.