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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2471-910-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-09-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GUANTES DE VINILO PARA SALA CUNA MIS PRIMEROS SUEÑOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2471-39-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ROSAS 530 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
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R.U.T. |
69.140.900-7 |
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Dirección de Facturación |
ROSAS 530 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
26904 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ROSAS 530 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MULTICOMERCIAL CHILLAN |
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Razón Social |
MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA
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R.U.T. |
76.465.237-1 |
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Sucursal |
MULTICOMERCIAL CHILLAN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 12 | Unidad | "GUANTE VINILO TALLA L TRANSPARENTE NO ESTERIL LIBRE DE POLVO. AMBIDIESTRO, CON PUÑO REFORZADO, ACABADO LISO. CAJA DE 100 UNIDADES".
MARCA: TRESOR
CÓDIGO: 4 | |
$ 11.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 141.600
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$ 141.600
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Total Neto
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$ 141.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.904
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$ 168.504
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.