Orden de Compra. Nº
2471-932-SE19
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ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO ESC. ANTONIO MACHADO
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-932-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO ESC. ANTONIO MACHADO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-264-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-932-SE19 SUB. REGULAR del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS #530,CHILLÁN
Comuna
Chillán
Impuesto
73454
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS #530,CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IC RODFEL
Razón Social
RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
R.U.T.
13.137.595-6
Sucursal
IC RODFEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131810
Productos para lavar platos
5
Unidad
LAVALOZA 750ML
$ 830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.150
$ 4.150
47131806
Barniz o ceras de muebles
5
Unidad
LUSTRAMUEBLE CREMA TRADICIONAL 500 ML
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
47131502
Paños de limpieza
30
Unidad
PAÑO AMARILLO 45X50
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
BOLSA DE BASURA 80X110 10 UNIDADES
$ 954,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.080
$ 19.080
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
100
Unidad
CERA CREMA AMARILLA SACHET 400 GR
$ 608,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.800
$ 60.800
47131803
Desinfectantes domésticos
50
Unidad
CLORO CORRIENTE 1000 CC
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.500
$ 32.500
47131803
Desinfectantes domésticos
40
Unidad
CLORO GEL 900 ML AROMA LAVANDA
$ 738,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.520
$ 29.520
42132205
Guantes quirúrgicos
1
Unidad
GUANTE QUIRÚRGICO LÁTEX CAJA DE 100 UNIDADES TALLA L
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.750
$ 2.750
10191509
Insecticidas
10
Unidad
INSECTICIDA AEROSOL MOSCAS/ZANCUDOS 360 CC
$ 1.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.800
$ 15.800
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
BOLSA DE BASURA 50X70 10 UNIDADES
$ 331,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.620
$ 6.620
47131619
Cabezas de trapero
32
Unidad
TRAPERO DOBLE CON OJAL ALGODÓN 47X50
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.080
$ 22.080
47131710
Dispensadores de papel higiénico
41
Unidad
PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR INDUSTRIAL 500 METROS
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.950
$ 79.950
12161902
Detergentes surfactantes
6
Unidad
2 LIMPIA PISOS BAMBÚ 5 LITROS 2 LIMPIA PISOS LIMÓN 5 LITROS 2 LIMPIA PISOS PRIMAVERA 5 LITROS
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.700
$ 11.700
47131803
Desinfectantes domésticos
35
Unidad
DESINFECTANTE AEROSOL ANTIBACTERIAL 360CC UNIDAD
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.750
$ 43.750
47131615
Escobillones
20
Unidad
ESCOBILLÓN MULTIUSO MEDIANO
$ 1.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.200
$ 27.200
47131603
Esponjas
12
Unidad
ESPONJA FIBRO ABRASIVA
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.160
$ 2.160
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
6
Unidad
JABÓN DE TOCADOR 5 LITROS
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.540
$ 15.540
Total Neto
$ 386.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 73.454
TOTAL OC
$ 460.054
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.