Orden de Compra. Nº2471-932-SE19 "ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO ESC. ANTONIO MACHADO"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-932-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO ESC. ANTONIO MACHADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-264-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471-932-SE19 SUB. REGULAR del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS #530,CHILLÁN
Comuna Chillán
Impuesto 73454
Dirección de Envío de la Factura ROSAS #530,CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IC RODFEL
Razón Social RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
R.U.T. 13.137.595-6
Sucursal IC RODFEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos5UnidadLAVALOZA 750ML  $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.150 $ 4.150
47131806
Barniz o ceras de muebles5UnidadLUSTRAMUEBLE CREMA TRADICIONAL 500 ML  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑO AMARILLO 45X50  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47121701
Bolsas de basura20UnidadBOLSA DE BASURA 80X110 10 UNIDADES  $ 954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.080 $ 19.080
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos100UnidadCERA CREMA AMARILLA SACHET 400 GR  $ 608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.800 $ 60.800
47131803
Desinfectantes domésticos50UnidadCLORO CORRIENTE 1000 CC  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
47131803
Desinfectantes domésticos40UnidadCLORO GEL 900 ML AROMA LAVANDA  $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.520 $ 29.520
42132205
Guantes quirúrgicos1UnidadGUANTE QUIRÚRGICO LÁTEX CAJA DE 100 UNIDADES TALLA L  $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
10191509
Insecticidas10UnidadINSECTICIDA AEROSOL MOSCAS/ZANCUDOS 360 CC  $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
47121701
Bolsas de basura20UnidadBOLSA DE BASURA 50X70 10 UNIDADES  $ 331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.620 $ 6.620
47131619
Cabezas de trapero32UnidadTRAPERO DOBLE CON OJAL ALGODÓN 47X50   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.080 $ 22.080
47131710
Dispensadores de papel higiénico41UnidadPAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR INDUSTRIAL 500 METROS  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.950 $ 79.950
12161902
Detergentes surfactantes6Unidad2 LIMPIA PISOS BAMBÚ 5 LITROS 2 LIMPIA PISOS LIMÓN 5 LITROS 2 LIMPIA PISOS PRIMAVERA 5 LITROS  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
47131803
Desinfectantes domésticos35UnidadDESINFECTANTE AEROSOL ANTIBACTERIAL 360CC UNIDAD  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.750 $ 43.750
47131615
Escobillones20UnidadESCOBILLÓN MULTIUSO MEDIANO  $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
47131603
Esponjas12UnidadESPONJA FIBRO ABRASIVA  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción6UnidadJABÓN DE TOCADOR 5 LITROS  $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.540 $ 15.540
Total Neto $ 386.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.454
TOTAL OC $ 460.054


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.