Orden de Compra. Nº2471-933-SE23 "MATERIAL DE FERRETERÍA, LOS GIRASOLES, JUNJI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-933-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA, LOS GIRASOLES, JUNJI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-110-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos JUNJI_2471-933-SE23 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna Chillán
Impuesto 15365,3
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T. 76.313.257-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162506
Soporte de pared50Unidad5135, TARUGOS NYLON 6MM  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
31162506
Soporte de pared100Unidad5133, TARUGO AUTOPERFORANTE VOLCANITA PLÁSTICO METAL 13X42  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31161502
Tornillos de anclaje100Unidad5147, TORNILLO PARA YESO CARTÓN DRYWALL 6x1"  $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
39101701
Tubos fluorescentes1Unidad3034, EQUIPO ESTANCO LED 2x36W, CON TUBOS LED, MARCA VKB  $ 17.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200
27111712
Extractores1Unidad5217, EXTRACTOR DE AIRE 4" MARCA AEROLITE  $ 19.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.850 $ 19.850
30181505
Taza de WC2Unidad5010, ASIENTO WC UNIVERSAL BLANCO, MARCA FANALOZA  $ 8.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.920 $ 17.920
39121205
Canaletas para cables5Unidad3018, CANALETA ELÉCTRICA TIPO MOLDURA 10x20MM 2 MTS PVC, MARCA LEXO  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 80.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.365
TOTAL OC $ 96.235


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.