Orden de Compra. Nº
2471-933-SE23
"
MATERIAL DE FERRETERÍA, LOS GIRASOLES, JUNJI
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-933-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERÍA, LOS GIRASOLES, JUNJI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-110-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos JUNJI_2471-933-SE23 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS 530
Comuna
Chillán
Impuesto
15365,3
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social
FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T.
76.313.257-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162506
Soporte de pared
50
Unidad
5135, TARUGOS NYLON 6MM
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
31162506
Soporte de pared
100
Unidad
5133, TARUGO AUTOPERFORANTE VOLCANITA PLÁSTICO METAL 13X42
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
31161502
Tornillos de anclaje
100
Unidad
5147, TORNILLO PARA YESO CARTÓN DRYWALL 6x1"
$ 24,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
39101701
Tubos fluorescentes
1
Unidad
3034, EQUIPO ESTANCO LED 2x36W, CON TUBOS LED, MARCA VKB
$ 17.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.200
$ 17.200
27111712
Extractores
1
Unidad
5217, EXTRACTOR DE AIRE 4" MARCA AEROLITE
$ 19.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.850
$ 19.850
30181505
Taza de WC
2
Unidad
5010, ASIENTO WC UNIVERSAL BLANCO, MARCA FANALOZA
$ 8.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.920
$ 17.920
39121205
Canaletas para cables
5
Unidad
3018, CANALETA ELÉCTRICA TIPO MOLDURA 10x20MM 2 MTS PVC, MARCA LEXO
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
Total Neto
$ 80.870
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.365
TOTAL OC
$ 96.235
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.