Orden de Compra. Nº2471-991-SE23 "MATERIAL DE FERRETERÍA, MARTÍN RUIZ, MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2471-991-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-06-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA, MARTÍN RUIZ, MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2471-110-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos PIE_2471-991-SE23 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación ROSAS 530
Comuna Chillán
Impuesto 32488,86
Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T. 76.313.257-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa1Galón9016, ESMALTE AL AGUA INT/EXT COLOR BLANCO, MARCA CERESITA  $ 31.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
31211904
Brochas3Unidad9009, BROCHA 2", MARCA RINDEX  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
31211904
Brochas3Unidad9011, BROCHA 4", MARCA RINDEX  $ 2.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.778 $ 8.778
31211906
Rodillos de pintar2Unidad9033, RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 23 CMS, MARCA LIZCAL  $ 8.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.322 $ 16.322
11121603
Troncos6Unidad5245, MADERA DE PINO BRUTO SECO MEDIDAS 2"x8" x 3.2 MTS, MARCA NACIONAL  $ 9.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700
11121603
Troncos6Unidad5246, MADERA DE PINO BRUTO SECO MEDIDAS 1"x6" x 3,20 MTS, MARCA NACIONAL  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
27111909
Espátulas4Unidad10044, ESPÁTULA 2", MARCA TOLMAT  $ 726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.904 $ 2.904
27111909
Espátulas4Unidad10045, ESPÁTULA 3", MARCA TOLMAT  $ 968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.872 $ 3.872
27111909
Espátulas4Unidad10046, ESPÁTULA 4", MARCA TOLMAT  $ 1.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.324 $ 5.324
42151805
Discos de acabado o pulido20Unidad10057, LIJAS MADERA 100  $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
42151805
Discos de acabado o pulido20Unidad10058, LIJAS MADERA 80  $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.840 $ 4.840
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad9001, AGUARRAS 1 LITRO  $ 4.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.404 $ 4.404
Total Neto $ 170.994
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.489
TOTAL OC $ 203.483


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.