Orden de Compra. Nº
2471-991-SE23
"
MATERIAL DE FERRETERÍA, MARTÍN RUIZ, MANTENCIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2471-991-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERÍA, MARTÍN RUIZ, MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2471-110-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
ROSAS 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos PIE_2471-991-SE23 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
ROSAS 530
Comuna
Chillán
Impuesto
32488,86
Dirección de Envío de la Factura
ROSAS 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social
FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T.
76.313.257-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Galón
9016, ESMALTE AL AGUA INT/EXT COLOR BLANCO, MARCA CERESITA
$ 31.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.800
$ 31.800
31211904
Brochas
3
Unidad
9009, BROCHA 2", MARCA RINDEX
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
31211904
Brochas
3
Unidad
9011, BROCHA 4", MARCA RINDEX
$ 2.926,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.778
$ 8.778
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
9033, RODILLO CHIPORRO NATURAL DE 23 CMS, MARCA LIZCAL
$ 8.161,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.322
$ 16.322
11121603
Troncos
6
Unidad
5245, MADERA DE PINO BRUTO SECO MEDIDAS 2"x8" x 3.2 MTS, MARCA NACIONAL
$ 9.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.700
$ 56.700
11121603
Troncos
6
Unidad
5246, MADERA DE PINO BRUTO SECO MEDIDAS 1"x6" x 3,20 MTS, MARCA NACIONAL
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.700
$ 23.700
27111909
Espátulas
4
Unidad
10044, ESPÁTULA 2", MARCA TOLMAT
$ 726,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.904
$ 2.904
27111909
Espátulas
4
Unidad
10045, ESPÁTULA 3", MARCA TOLMAT
$ 968,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.872
$ 3.872
27111909
Espátulas
4
Unidad
10046, ESPÁTULA 4", MARCA TOLMAT
$ 1.331,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.324
$ 5.324
42151805
Discos de acabado o pulido
20
Unidad
10057, LIJAS MADERA 100
$ 460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
42151805
Discos de acabado o pulido
20
Unidad
10058, LIJAS MADERA 80
$ 242,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.840
$ 4.840
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad
9001, AGUARRAS 1 LITRO
$ 4.404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.404
$ 4.404
Total Neto
$ 170.994
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.489
TOTAL OC
$ 203.483
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.