Orden de Compra. Nº
2476-139-SE11
"
COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2476-139-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-08-2011
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Liceo A-6 Marta Brunett
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra
Claudio Arrau 755
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad de Chillán
R.U.T.
69.140.900-7
Dirección de Facturación
Claudio Arrau 755
Comuna
Chillán
Impuesto
15924,831
Dirección de Envío de la Factura
Claudio Arrau 755
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Libreria Vamos a Ver
Razón Social
MARIA EUGENIA VACCARO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
76.028.453-k
Sucursal
Libreria Vamos a Ver
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
3
Caja
LAPIZ GRAFITO Nº 2
LAPIZ GRAFITO Nº 2
$ 1.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.236
$ 4.235
44121711
Rotuladores
20
Unidad
PLUMONES PIZARRA PILOT NEGRO RECARGABLE
PLUMONES PIZARRA PILOT NEGRO RECARGABLE
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.960
$ 14.958
44121711
Rotuladores
20
Unidad
PLUMONES PIZARRA PILOS ROJO RECARGABLE
PLUMONES PIZARRA PILOT ROJO RECARGABLE
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.960
$ 14.958
44121804
Borradores
20
Unidad
BORRADORES DE PIZARRA ACRILICA
BORRADORES DE PIZARRA ACRILICA
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.244
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
CARTRIDGE HP-21
CARTRIDGE HP-21
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.748
$ 11.748
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
CARTRIDGE HP-22
CARTRIDGE HP-22
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.286
$ 14.286
44121804
Borradores
20
Unidad
GOMAS DE BORRAR
GOMAS DE BORRAR
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
3
Resma
PAPEL OFICIO EQUALIT
PAPEL OFICIO EQUALIT
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.783
$ 6.782
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
3
Resma
PAPEL CARTA EQUALIT
PAPEL CARTA EQUALIT
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.925
$ 5.924
Total Neto
$ 83.815
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.925
TOTAL OC
$ 99.740
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.