Orden de Compra. Nº2476-139-SE11 "COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA."
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2476-139-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo A-6 Marta Brunett
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra Claudio Arrau 755
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación Claudio Arrau 755
Comuna Chillán
Impuesto 15924,831
Dirección de Envío de la Factura Claudio Arrau 755
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Vamos a Ver
Razón Social MARIA EUGENIA VACCARO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.028.453-k
Sucursal Libreria Vamos a Ver
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta3CajaLAPIZ GRAFITO Nº 2LAPIZ GRAFITO Nº 2 $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.236 $ 4.235
44121711
Rotuladores20UnidadPLUMONES PIZARRA PILOT NEGRO RECARGABLEPLUMONES PIZARRA PILOT NEGRO RECARGABLE $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.958
44121711
Rotuladores20UnidadPLUMONES PIZARRA PILOS ROJO RECARGABLEPLUMONES PIZARRA PILOT ROJO RECARGABLE $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.958
44121804
Borradores20UnidadBORRADORES DE PIZARRA ACRILICABORRADORES DE PIZARRA ACRILICA $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCARTRIDGE HP-21CARTRIDGE HP-21 $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.748 $ 11.748
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCARTRIDGE HP-22CARTRIDGE HP-22 $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286
44121804
Borradores20UnidadGOMAS DE BORRARGOMAS DE BORRAR $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3ResmaPAPEL OFICIO EQUALITPAPEL OFICIO EQUALIT $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.783 $ 6.782
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3ResmaPAPEL CARTA EQUALITPAPEL CARTA EQUALIT $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.925 $ 5.924
Total Neto $ 83.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.925
TOTAL OC $ 99.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.