|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2476-24-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-03-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE LEGUMBRES INTERNADO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Liceo A-6 Marta Brunett |
|
Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
|
|
R.U.T. |
69.140.900-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Claudio Arrau 755 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I. Municipalidad de Chillán
|
|
R.U.T. |
69.140.900-7 |
|
Dirección de Facturación |
Claudio Arrau 755 |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
18772 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Claudio Arrau 755 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
peñafrut |
|
Razón Social |
MARITZA PAOLA MARTINEZ RODRIGUEZ
|
|
R.U.T. |
11.582.390-6 |
|
Sucursal |
peñafrut |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50221001
| Granos de Legumbres | 25 | kilogramo | POROTOS TORTOLAS | |
$ 1.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 32.500
|
$ 32.500
|
50101543
| Arvejas secas | 30 | kilogramo | ARVEJAS PARTIDAS | |
$ 850,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.500
|
$ 25.500
|
50221001
| Granos de Legumbres | 34 | kilogramo | LENTEJAS 5 MM | |
$ 1.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 40.800
|
$ 40.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 98.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.772
|
|
$ 117.572
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.