Orden de Compra. Nº2479-25-SE11 "COMPRA DE PAPEL DE ENVOLVER"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2479-25-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PAPEL DE ENVOLVER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo B-12 MARTIN RUIZ DE GAMBOA
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLLIN s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Chillán
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación AVENIDA COLLIN s/n
Comuna Chillán
Impuesto 17232,43
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLLIN s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Vamos a Ver
Razón Social MARIA EUGENIA VACCARO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.028.453-k
Sucursal Libreria Vamos a Ver
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111609
Papel para forrar1Unidad no definidaSE ADJUNTA DOCUMENTO DE LISTADO DE ARTICULOS SOLICITADOS.  $ 90.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.697 $ 90.697
Total Neto $ 90.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.232
TOTAL OC $ 107.929


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.