Orden de Compra. Nº2481-25-SE26 "MATERIALES DE FERRETEÍA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2481-25-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETEÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2481-3-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cementerio Municipal de Chillán
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Sepúlveda Bustos N°378
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación Avda. Sepúlveda Bustos N°378
Comuna Chillán
Impuesto 55932,2
Dirección de Envío de la Factura Avda. Sepúlveda Bustos N°378
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T. 76.313.257-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas4Unidad no definidaBrocha 3"  $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.440 $ 5.440
86131502
Pintura2TinetaPintura látex blanco invierno   $ 106.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.860 $ 212.860
31211903
Equipo para protección1UnidadMascarilla soldador fotosensible   $ 34.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.940 $ 34.940
32141108
Clavijas de electrodo5kilogramoSoldadura pinta verde  $ 4.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.100 $ 22.100
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRodillo chiporro 18 cm.  $ 4.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.040 $ 19.040
Total Neto $ 294.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.932
TOTAL OC $ 350.312


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.