Orden de Compra. Nº2481-26-SE26 "EQUIPO DE TRABAJO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2481-26-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2026
Nombre de la Orden de Compra EQUIPO DE TRABAJO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2481-3-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cementerio Municipal de Chillán
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Sepúlveda Bustos N°378
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación Avda. Sepúlveda Bustos N°378
Comuna Chillán
Impuesto 72007,15
Dirección de Envío de la Factura Avda. Sepúlveda Bustos N°378
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T. 76.313.257-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111702
Lámparas portátiles3UnidadFoco energizer 1000 lumines  $ 50.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.230 $ 151.230
31371003
Capas refractarias9UnidadManta ppp, azul  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
53111501
Botas de hombre4ParBota cubre calzado   $ 24.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.880 $ 99.880
53111501
Botas de hombre3ParBotas de goma negro  $ 22.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.475 $ 68.475
Total Neto $ 378.985
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.007
TOTAL OC $ 450.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.