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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2482-1012-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-10-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2.000 volantes de papel couche, dec.ex. Nº 3739 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_QUILICURA ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
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R.U.T. |
69.071.300-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
José Francisco Vergara 450 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
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R.U.T. |
69.071.300-4 |
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Dirección de Facturación |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
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Comuna |
Quilicura
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Impuesto |
56240 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
rolando luis |
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Razón Social |
rolando luis damanes soto
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R.U.T. |
10.401.111-k |
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Sucursal |
rolando luis |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25174211
| Volantes | 1 | Paquete | | |
$ 296.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 296.000
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$ 296.000
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Total Neto
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$ 296.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.240
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$ 352.240
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.