|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2482-382-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-04-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Capacitacion, Dec.ex N°1088 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_QUILICURA ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
|
|
R.U.T. |
69.071.300-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
José Francisco Vergara 450 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
|
|
R.U.T. |
69.071.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
|
Comuna |
Quilicura
|
|
Impuesto |
357781,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Fundación para la Confianza |
|
Razón Social |
FUNDACION PARA LA CONFIANZA
|
|
R.U.T. |
65.034.418-9 |
|
Sucursal |
Fundación para la Confianza |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141617
| Capacitaciones directas en el concesionario | 1 | Paquete | | |
$ 1.883.060,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.883.060
|
$ 1.883.060
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.883.060
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 357.781
|
|
$ 2.240.841
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.