|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2482-482-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-09-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Guardias, Dec.ex N°3253 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_QUILICURA ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
|
|
R.U.T. |
69.071.300-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
José Francisco Vergara 450 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
|
|
R.U.T. |
69.071.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
|
Comuna |
Quilicura
|
|
Impuesto |
635381,47 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
El Mauco SA |
|
Razón Social |
CONSTRUCCION Y SERVICIOS EL MAUCO S A
|
|
R.U.T. |
96.899.210-4 |
|
Sucursal |
El Mauco SA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92121504
| Guardias de seguridad | 1 | Paquete | | |
$ 3.344.113,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.344.113
|
$ 3.344.113
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.344.113
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 635.381
|
|
$ 3.979.494
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.