|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2482-826-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-09-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2482-705-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2482-705-L110 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_QUILICURA ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
|
|
R.U.T. |
69.071.300-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
José Francisco Vergara 450 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
|
|
R.U.T. |
69.071.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
|
Comuna |
Quilicura
|
|
Impuesto |
20064 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ferreteria San Ramon E.I.R.L. |
|
Razón Social |
FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.486.030-6 |
|
Sucursal |
Ferreteria San Ramon E.I.R.L. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Paquete | adquisicion de 10 tinetas de pintura blanca al agua. of. aseo y emergencia 683 | |
$ 105.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 105.600
|
$ 105.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 105.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 20.064
|
|
$ 125.664
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.