Orden de Compra. Nº2483-1016-SE21 "SUM. MATERIALES DE OFICINA PARA DEM PEDIDO N°21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2483-1016-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2021
Nombre de la Orden de Compra SUM. MATERIALES DE OFICINA PARA DEM PEDIDO N°21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2483-26-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.300-4
Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara #450, Municipalidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.300-4
Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad
Comuna Quilicura
Impuesto 18534,5
Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Manuel Eduardo
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PUBLICITARIOS RODRIGO
R.U.T. 77.065.687-7
Sucursal Rodrigo Manuel Eduardo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes20UnidadCAJA DE CORCHETES 26/6 DE 5000 UNIDADES CADA CAJA DECRETO EXENTO N°2643.APRUEBA CONTRATO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
44122019
Cajas de archivo o accesorios20UnidadCAJA DE ARCHIVO MEMPHIS ESTÁNDAR 26X14X37 CM UNIDAD DECRETO EXENTO N°2643.APRUEBA CONTRATO $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
44121701
Lápiz pasta100UnidadLAPIZ PASTA PUNTA MEDIA COLOR AZUL DECRETO EXENTO N°2643.APRUEBA CONTRATO $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
44121701
Lápiz pasta25UnidadLAPIZ PASTA PUNTA MEDIA COLOR ROJO DECRETO EXENTO N°2643.APRUEBA CONTRATO $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750
Total Neto $ 97.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.534
TOTAL OC $ 116.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.