Orden de Compra. Nº
2483-1202-SE21
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SUM. MAT. DE OFICINA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 2° S
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2483-1202-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-11-2021
Nombre de la Orden de Compra
SUM. MAT. DE OFICINA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 2° S
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2483-140-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T.
69.071.300-4
Dirección de Unidad de Compra
José Francisco Vergara #450, Municipalidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T.
69.071.300-4
Dirección de Facturación
José Francisco Vergara #450, Municipalidad
Comuna
Quilicura
Impuesto
590757,5
Dirección de Envío de la Factura
José Francisco Vergara #450, Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rodrigo Manuel Eduardo
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PUBLICITARIOS RODRIGO
R.U.T.
77.065.687-7
Sucursal
Rodrigo Manuel Eduardo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111808
Regla T
30
Unidad
REGLA METALICA 30 CM
DECRETO EXENTO N°4563. APRUEBA CONTRATO
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
44101707
Corcheteras
20
Unidad
CORCHETERA MEDIANA
DECRETO EXENTO N°4563. APRUEBA CONTRATO.
$ 6.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 128.000
$ 128.000
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos
300
Unidad
CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS DOBLE ESTÁNDAR O SIMILAR
DECRETO EXENTO N°4563. APRUEBA CONTRATO.
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840.000
$ 840.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo
200
Unidad
BANDERITAS POST-IT 1/2 X 4 COLORES
DECRETO EXENTO N°4563. APRUEBA CONTRATO.
$ 3.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 690.000
$ 690.000
44122001
Archivadores de fichas
500
Unidad
CARPETA PLASTIFICADA OFICIO CON ACCOCLIS
DECRETO EXENTO N°4563. APRUEBA CONTRATO.
$ 515,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 257.500
$ 257.500
14111531
Libros o cuadernos de registro
50
Unidad
CUADERNO UNIVERSITARIO CUADRICULADO 100 HOJAS
DECRETO EXENTO N°4563. APRUEBA CONTRATO.
$ 1.325,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.250
$ 66.250
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento
1000
Unidad
FUNDAS TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO
DECRETO EXENTO N°4563. APRUEBA CONTRATO
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
44121701
Lápiz pasta
150
Unidad
LAPIZ PASTA CRISTAL O GEL 0,7
DECRETO EXENTO N°4563. APRUEBA CONTRATO
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.500
$ 67.500
44121506
Sobres estándar
1000
Unidad
SOBRE AMERICANO BLANCO
DECRETO EXENTO N°4563. APRUEBA CONTRATO
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
31201512
Cinta Transparente
150
Unidad
SCOTCH MEDIANO
DECRETO EXENTO N°4563. APRUEBA CONTRATO
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo
150
Unidad
POST-IT NOTAS
DECRETO EXENTO N°4563. APRUEBA CONTRATO
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900.000
$ 900.000
Total Neto
$ 3.109.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 590.758
TOTAL OC
$ 3.700.008
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.