Orden de Compra. Nº2483-1202-SE21 "SUM. MAT. DE OFICINA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 2° S"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2483-1202-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2021
Nombre de la Orden de Compra SUM. MAT. DE OFICINA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 2° S
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2483-140-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.300-4
Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara #450, Municipalidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.300-4
Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad
Comuna Quilicura
Impuesto 590757,5
Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Manuel Eduardo
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PUBLICITARIOS RODRIGO
R.U.T. 77.065.687-7
Sucursal Rodrigo Manuel Eduardo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111808
Regla T30UnidadREGLA METALICA 30 CM DECRETO EXENTO N°4563. APRUEBA CONTRATO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
44101707
Corcheteras20UnidadCORCHETERA MEDIANA DECRETO EXENTO N°4563. APRUEBA CONTRATO. $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos300UnidadCAJA DE ARCHIVO MEMPHIS DOBLE ESTÁNDAR O SIMILAR DECRETO EXENTO N°4563. APRUEBA CONTRATO. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo200UnidadBANDERITAS POST-IT 1/2 X 4 COLORES DECRETO EXENTO N°4563. APRUEBA CONTRATO. $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000
44122001
Archivadores de fichas500UnidadCARPETA PLASTIFICADA OFICIO CON ACCOCLIS DECRETO EXENTO N°4563. APRUEBA CONTRATO. $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.500 $ 257.500
14111531
Libros o cuadernos de registro50UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO CUADRICULADO 100 HOJAS DECRETO EXENTO N°4563. APRUEBA CONTRATO. $ 1.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.250 $ 66.250
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento1000UnidadFUNDAS TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO DECRETO EXENTO N°4563. APRUEBA CONTRATO $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
44121701
Lápiz pasta150UnidadLAPIZ PASTA CRISTAL O GEL 0,7 DECRETO EXENTO N°4563. APRUEBA CONTRATO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
44121506
Sobres estándar1000UnidadSOBRE AMERICANO BLANCO DECRETO EXENTO N°4563. APRUEBA CONTRATO $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31201512
Cinta Transparente150UnidadSCOTCH MEDIANO DECRETO EXENTO N°4563. APRUEBA CONTRATO $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo150UnidadPOST-IT NOTAS DECRETO EXENTO N°4563. APRUEBA CONTRATO $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
Total Neto $ 3.109.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 590.758
TOTAL OC $ 3.700.008


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.