Orden de Compra. Nº2483-195-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2483-136-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2483-195-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2483-136-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1298 del sistema cas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.300-4
Dirección de Facturación JOSE FRANCISCO VERGARA N°450
Comuna Quilicura
Impuesto 129752,14
Dirección de Envío de la Factura JOSE FRANCISCO VERGARA N°450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JURMAR ETP SPA
Razón Social ETP SPA
R.U.T. 76.839.813-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JURMAR ETP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1PaqueteLOS PROVEEDORES EN SUS COTIZACIONES DEBEN OFERTAR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS Y AJUSTARSE AL PRESUPUESTO DISPONIBLE Y EL PLAZO DE ENTREGA MÁXIMO, ADEMÁS AQUELLOS QUE RESULTEN SELECCIONADOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN LOS PLAZOS INDICADOS, DE LO CONTRARIO SERÁN SANCIONADOS Y REPORTADOS POR MEDIO DEL REGISTRO DE PROVEEDORES (DIAS DE ENTREGA NO EXCLUYENTES). SOLICITUD DE COMPRA ÁGIL N°112 OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA N°1298 $ 682.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 682.906 $ 682.906
Total Neto $ 682.906
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.752
TOTAL OC $ 812.658


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.992.939-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.