Orden de Compra. Nº2483-257-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2483-168-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2483-257-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2483-168-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1475 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.300-4
Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad
Comuna Quilicura
Impuesto 766225,16
Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
R.U.T. 76.378.394-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1PaqueteLOS PROVEEDORES EN SUS COTIZACIONES DEBEN OFERTAR TODO LO SOLICITADO EN DETALLE EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y AJUSTARSE AL PRESUPUESTO DISPONIBLE. OBLIGATORIEDAD DE ADJUNTAR FICHA TÉCNICA; DE NO INCLUÍRLA LA OFERTA PODRÁ SER DESESTIMADA. EL PLAZO DE ENTREGA NO ES EXCLUYENTE. ADEMÁS AQUELLOS QUE RESULTEN SELECCIONADOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN LOS PLAZOS INDICADOS EN SU COTIZACIÓN; DE LO CONTRARIO SERÁN SANCIONADOS Y REPORTADOS POR MEDIO DEL REGISTRO DE PROVEEDORES.ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA DIVERSOS DISPOSITIVOS Y PROGRAMAS DE LA DSPC SOLICITUD DE COMPRA ÁGIL N°141 OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA N°1475 $ 4.032.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032.764 $ 4.032.764
Total Neto $ 4.032.764
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 766.225
TOTAL OC $ 4.798.989


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.