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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2483-280-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-04-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE ACRILICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
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R.U.T. |
69.071.300-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
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R.U.T. |
69.071.300-4 |
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Dirección de Facturación |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
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Comuna |
Quilicura
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Impuesto |
243200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TU PUNTO |
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Razón Social |
CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS TU PUNTO SPA
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R.U.T. |
77.177.823-2 |
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Sucursal |
TU PUNTO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56121605
| Paneles de juego o separadores de espacio de altur | 1 | Paquete | ADQUISICIÓN DE ACRILICOS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD | DECRETO EXENTO N°3115. AUTORIZA TRATO DIRECTO VÍA COMPRA ÁGIL |
$ 1.280.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.280.000
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$ 1.280.000
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Total Neto
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$ 1.280.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 243.200
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$ 1.523.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.