Orden de Compra. Nº2483-281-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2483-505-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2483-281-SE23
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 24-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2483-505-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Debido a cambios administrativos en nuestra empresa, no pudimos aceptar a tiempo la OC recibida. Queremos dejar en claro que esta situación no se volverá a repetir, y que lamentamos enormemente los inconvenientes que se puedan haber generado. Saludos cordiales. Equipo RC.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2483-505-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.300-4
Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara #450, Municipalidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1026 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.300-4
Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad
Comuna Quilicura
Impuesto 1406266
Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava1PaqueteADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL PISO INTERIOR Y ESTACIONAMIENTO DE DIDESO El valor considera la totalidad de requerimientos de la presente licitación, en base a los documentos adjuntos. $ 7.401.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.401.400 $ 7.401.400
Total Neto $ 7.401.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.406.266
TOTAL OC $ 8.807.666


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.