Orden de Compra. Nº2483-301-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2483-185-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2483-301-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2483-185-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5810 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.300-4
Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad
Comuna Quilicura
Impuesto 396739
Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS
Razón Social PROMO GIFT SPA
R.U.T. 76.215.975-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas1PaqueteLOS PROVEEDORES EN SUS COTIZACIONES DEBEN OFERTAR TODO LOSOLICITADO EN DETALLE EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y AJUSTARSE AL PRESUPUESTO DISPONIBLE. OBLIGATORIEDAD DE ADJUNTAR FICHA TÉCNICA; DE NO NCLUÍRLA LA OFERTA PODRÁ SER DESESTIMADA. EL PLAZO DE ENTREGA NO ES EXCLUYENTE. ADEMÁS AQUELLOS QUE RESULTEN SELECCIONADOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN LOS PLAZOS INDICADOS EN SU COTIZACIÓN; DE LO CONTRARIO SERÁN SANCIONADOS Y REPORTADOS POR MEDIO DEL REGISTRO DE PROVEEDORES.SOLICITUD DE COMPRA ÁGIL N°159 DISPONIBILIDAD NO PRESUPUESTARIA N°5810 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA PROYECTO BP23-PC-003 $ 2.088.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.088.100 $ 2.088.100
Total Neto $ 2.088.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 396.739
TOTAL OC $ 2.484.839


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.