Orden de Compra. Nº2483-333-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2483-221-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2483-333-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2483-221-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6229 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.300-4
Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad
Comuna Quilicura
Impuesto 384571,97
Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE DESPACHO: LAS GARZAS 590, QUILICURA. ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL MARÍA LUISA SEPÚLVEDA. CONTACTO 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Conejo Blanco SpA
Razón Social EL CONEJO BLANCO SPA
R.U.T. 76.799.984-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal El Conejo Blanco SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60122003
Agujas de coser a mano1PaqueteLOS PROVEEDORES EN SUS COTIZACIONES DEBEN OFERTAR TODO LO SOLICITADO EN DETALLE EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y AJUSTARSE AL PRESUPUESTO DISPONIBLE. OBLIGATORIEDAD DE ADJUNTAR FICHA TÉCNICA; DE NO INCLUÍRLA LA OFERTA PODRÁ SER DESESTIMADA. EL PLAZO DE ENTREGA NO ES EXCLUYENTE. ADEMÁS AQUELLOS QUE RESULTEN SELECCIONADOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN LOS PLAZOS INDICADOS EN SU COTIZACIÓN; DE LO CONTRARIO SERÁN SANCIONADOS Y REPORTADOS POR MEDIO DEL REGISTRO DE PROVEEDORES  $ 2.024.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.024.063 $ 2.024.063
Total Neto $ 2.024.063
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 384.572
TOTAL OC $ 2.408.635


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.477.192-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.