Orden de Compra. Nº
2483-477-SE20
"
Suministro de Materiales de Aseo Pedido N°4
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2483-477-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-08-2020
Nombre de la Orden de Compra
Suministro de Materiales de Aseo Pedido N°4
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2483-29-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria de Planificacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T.
69.071.300-4
Dirección de Unidad de Compra
José Francisco Vergara #450, Municipalidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 84 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T.
69.071.300-4
Dirección de Facturación
Jose Pedro Escobar #485, Quilicura
Comuna
Quilicura
Impuesto
1624752,7
Dirección de Envío de la Factura
Jose Pedro Escobar #485, Quilicura
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
D&T
Razón Social
Comercial D&T Limitada
R.U.T.
76.530.504-7
Sucursal
D&T
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12191601
Solventes de alcohol
50
Unidad
ALCOHOL GEL 1 LT. (ÍTEM 3 DE ANEXO 2).
$ 2.178,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.900
$ 108.900
46181504
Guantes protectores
200
Unidad
GUANTES DE GOMA TALLA M (ÍTEM 47 DE ANEXO 2)
$ 2.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 507.600
$ 507.600
46181504
Guantes protectores
200
Unidad
GUANTES DE LATEX TALLA M (ÍTEM 50 DE ANEXO 2)
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220.000
$ 220.000
10191509
Insecticidas
50
Unidad
INSECTICIDA EN AEROSOL 360 CC CASA Y JARDÍN (ÍTEM 52 DE ANEXO 2)
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
12141901
Cloro Cl
50
Unidad
CLORO LIQUIDO DE 5 LITROS (ÍTEM 31 DE ANEXO 2)
$ 2.278,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.900
$ 113.900
12141901
Cloro Cl
50
Unidad
CLORO GEL DE 5 LITROS (ÍTEM 33 DE ANEXO 2)
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500.000
$ 500.000
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad
BOLSAS DE BASURA 50 X 70 10 UNIDADES (ÍTEM 21 DE ANEXO 2)
$ 909,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.270
$ 27.270
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad
BOLSAS DE BASURA 70 X 90 10 UNIDADES (ÍTEM 22 DE ANEXO 2)
$ 1.182,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.460
$ 35.460
12181501
Ceras sintéticas
100
Unidad
CERA INCOLORA 5 LITROS (ÍTEM 25 DE ANEXO 2)
$ 19.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.926.000
$ 1.926.000
47131803
Desinfectantes domésticos
100
Unidad
DESINFECTANTE EN AEROSOL DE 360 CC (ÍTEM 36 DE ANEXO 2)
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 234.500
$ 234.500
47131615
Escobillones
50
Unidad
ESCOBA DE RAMA 4 HEBRAS (ÍTEM 39 DE ANEXO 2)
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500.000
$ 500.000
47131605
Cepillos de limpieza
30
Unidad
ESCOBILLA PARA WC (ÍTEM 41 DE ANEXO 2)
$ 4.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.000
$ 141.000
47131603
Esponjas
30
Unidad
ESPONJA ABRASIVA LISA (ÍTEM 44 DE ANEXO 2)
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.700
$ 8.700
53131608
Jabones
50
Unidad
JABÓN LIQUIDO DE 5 LITROS (ÍTEM 56 DE ANEXO 2)
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.000
$ 190.000
47121802
Removedores
100
Unidad
LIMPIADOR CREMA DE 750 GR. (ÍTEM 64 DE ANEXO 2)
$ 2.455,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 245.500
$ 245.500
47121802
Removedores
50
Unidad
LIMPIADOR DE PISO DE 5 LITROS (ÍTEM 70 DE ANEXO 2)
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
47131806
Barniz o ceras de muebles
100
Unidad
LUSTRA MUEBLES EN CREMA 500 CC. (ÍTEM 75 DE ANEXO 2)
$ 3.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 313.000
$ 313.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
500
Unidad
MASCARILLA DESECHABLE (ÍTEM 77 DE ANEXO 2)
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.550.000
$ 1.550.000
47131502
Paños de limpieza
100
Unidad
PAÑO DE SACUDIR ASEO (ÍTEM 87 DE ANEXO 2)
$ 1.455,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 145.500
$ 145.500
14111704
Papel higiénico
30
Unidad
PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 250 MTS. X 6 UNIDADES (ÍTEM 88 DE ANEXO 2)
$ 7.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 234.000
$ 234.000
14111703
Toallas de papel
50
Unidad
TOALLA DE PAPEL JUMBO 250 MTS. X 2 UNIDADES (ÍTEM 101 DE ANEXO 2
$ 19.982,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 999.100
$ 999.100
47131618
Mopas húmedas
100
Unidad
TRAPERO 100% ALGODÓN DOBLE OJAL 50X70 (ÍTEM 102 DE ANEXO 2)
$ 909,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.900
$ 90.900
Total Neto
$ 8.551.330
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.624.753
TOTAL OC
$ 10.176.083
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.