Orden de Compra. Nº2483-477-SE20 "Suministro de Materiales de Aseo Pedido N°4"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2483-477-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2020
Nombre de la Orden de Compra Suministro de Materiales de Aseo Pedido N°4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2483-29-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria de Planificacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.300-4
Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara #450, Municipalidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 84 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.300-4
Dirección de Facturación Jose Pedro Escobar #485, Quilicura
Comuna Quilicura
Impuesto 1624752,7
Dirección de Envío de la Factura Jose Pedro Escobar #485, Quilicura
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor D&T
Razón Social Comercial D&T Limitada
R.U.T. 76.530.504-7
Sucursal D&T
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol50UnidadALCOHOL GEL 1 LT. (ÍTEM 3 DE ANEXO 2).  $ 2.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.900 $ 108.900
46181504
Guantes protectores200UnidadGUANTES DE GOMA TALLA M (ÍTEM 47 DE ANEXO 2)  $ 2.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.600 $ 507.600
46181504
Guantes protectores200UnidadGUANTES DE LATEX TALLA M (ÍTEM 50 DE ANEXO 2)  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
10191509
Insecticidas50UnidadINSECTICIDA EN AEROSOL 360 CC CASA Y JARDÍN (ÍTEM 52 DE ANEXO 2)  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
12141901
Cloro Cl50UnidadCLORO LIQUIDO DE 5 LITROS (ÍTEM 31 DE ANEXO 2)  $ 2.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.900 $ 113.900
12141901
Cloro Cl50UnidadCLORO GEL DE 5 LITROS (ÍTEM 33 DE ANEXO 2)  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
47121701
Bolsas de basura30UnidadBOLSAS DE BASURA 50 X 70 10 UNIDADES (ÍTEM 21 DE ANEXO 2)  $ 909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.270 $ 27.270
47121701
Bolsas de basura30UnidadBOLSAS DE BASURA 70 X 90 10 UNIDADES (ÍTEM 22 DE ANEXO 2)  $ 1.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.460 $ 35.460
12181501
Ceras sintéticas100UnidadCERA INCOLORA 5 LITROS (ÍTEM 25 DE ANEXO 2)  $ 19.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.926.000 $ 1.926.000
47131803
Desinfectantes domésticos100UnidadDESINFECTANTE EN AEROSOL DE 360 CC (ÍTEM 36 DE ANEXO 2)  $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.500 $ 234.500
47131615
Escobillones50UnidadESCOBA DE RAMA 4 HEBRAS (ÍTEM 39 DE ANEXO 2)  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
47131605
Cepillos de limpieza30UnidadESCOBILLA PARA WC (ÍTEM 41 DE ANEXO 2)  $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.000 $ 141.000
47131603
Esponjas30UnidadESPONJA ABRASIVA LISA (ÍTEM 44 DE ANEXO 2)  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
53131608
Jabones50UnidadJABÓN LIQUIDO DE 5 LITROS (ÍTEM 56 DE ANEXO 2)  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
47121802
Removedores100UnidadLIMPIADOR CREMA DE 750 GR. (ÍTEM 64 DE ANEXO 2)  $ 2.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.500 $ 245.500
47121802
Removedores50UnidadLIMPIADOR DE PISO DE 5 LITROS (ÍTEM 70 DE ANEXO 2)  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
47131806
Barniz o ceras de muebles100UnidadLUSTRA MUEBLES EN CREMA 500 CC. (ÍTEM 75 DE ANEXO 2)  $ 3.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.000 $ 313.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per500UnidadMASCARILLA DESECHABLE (ÍTEM 77 DE ANEXO 2)  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550.000 $ 1.550.000
47131502
Paños de limpieza100UnidadPAÑO DE SACUDIR ASEO (ÍTEM 87 DE ANEXO 2)  $ 1.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.500 $ 145.500
14111704
Papel higiénico30UnidadPAPEL HIGIÉNICO JUMBO 250 MTS. X 6 UNIDADES (ÍTEM 88 DE ANEXO 2)  $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000
14111703
Toallas de papel50UnidadTOALLA DE PAPEL JUMBO 250 MTS. X 2 UNIDADES (ÍTEM 101 DE ANEXO 2  $ 19.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.100 $ 999.100
47131618
Mopas húmedas100UnidadTRAPERO 100% ALGODÓN DOBLE OJAL 50X70 (ÍTEM 102 DE ANEXO 2)  $ 909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.900 $ 90.900
Total Neto $ 8.551.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.624.753
TOTAL OC $ 10.176.083


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.