Orden de Compra. Nº2483-518-SE21 "SUM. MATERIALES DE OFICINA PARA DEM PEDIDO N°3"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2483-518-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2021
Nombre de la Orden de Compra SUM. MATERIALES DE OFICINA PARA DEM PEDIDO N°3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2483-26-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.300-4
Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara #450, Municipalidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.300-4
Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad
Comuna Quilicura
Impuesto 75439,5
Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Manuel Eduardo
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PUBLICITARIOS RODRIGO
R.U.T. 77.065.687-7
Sucursal Rodrigo Manuel Eduardo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201512
Cinta Transparente50UnidadCINTA ADHESIVA DE 48MMX48M DECRETO EXENTO N°2643. APRUEBA CONTRATO $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.000 $ 305.000
44121708
Marcadores20UnidadMARCADOR DE PIZARRA COLOR ROJO DECRETO EXENTO N°2643. APRUEBA CONTRATO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
44121708
Marcadores5UnidadDESTACADOR COLOR ROSADO DECRETO EXENTO N°2643. APRUEBA CONTRATO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
44121708
Marcadores5UnidadDESTACADOR COLOR VERDE DECRETO EXENTO N°2643. APRUEBA CONTRATO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS CON ACOCLIPS COLOR AZUL DECRETO EXENTO N°2643. APRUEBA CONTRATO $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS CON ACOCLIPS COLOR ROJO DECRETO EXENTO N°2643. APRUEBA CONTRATO $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS CON ACOCLIPS COLOR AMARILLO DECRETO EXENTO N°2643. APRUEBA CONTRATO $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
44122104
Clips para papel5UnidadCAJA DE ACOCLIPS METALICO DE 50 UNIDADES DECRETO EXENTO N°2643. APRUEBA CONTRATO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
44101707
Corcheteras5UnidadCORCHETERAS 50CM, 25 HOJAS DECRETO EXENTO N°2643. APRUEBA CONTRATO $ 6.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.450 $ 32.450
44121708
Marcadores20UnidadMARCADOR DE PIZARRA COLOR NEGRO DECRETO EXENTO N°2643. APRUEBA CONTRATO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
44121708
Marcadores20UnidadMARCADOR DE PIZARRA COLOR AZUL DECRETO EXENTO N°2643. APRUEBA CONTRATO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
Total Neto $ 397.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.440
TOTAL OC $ 472.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.