Orden de Compra. Nº
2483-518-SE21
"
SUM. MATERIALES DE OFICINA PARA DEM PEDIDO N°3
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2483-518-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-06-2021
Nombre de la Orden de Compra
SUM. MATERIALES DE OFICINA PARA DEM PEDIDO N°3
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2483-26-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T.
69.071.300-4
Dirección de Unidad de Compra
José Francisco Vergara #450, Municipalidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T.
69.071.300-4
Dirección de Facturación
José Francisco Vergara #450, Municipalidad
Comuna
Quilicura
Impuesto
75439,5
Dirección de Envío de la Factura
José Francisco Vergara #450, Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rodrigo Manuel Eduardo
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PUBLICITARIOS RODRIGO
R.U.T.
77.065.687-7
Sucursal
Rodrigo Manuel Eduardo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201512
Cinta Transparente
50
Unidad
CINTA ADHESIVA DE 48MMX48M
DECRETO EXENTO N°2643. APRUEBA CONTRATO
$ 6.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 305.000
$ 305.000
44121708
Marcadores
20
Unidad
MARCADOR DE PIZARRA COLOR ROJO
DECRETO EXENTO N°2643. APRUEBA CONTRATO
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
44121708
Marcadores
5
Unidad
DESTACADOR COLOR ROSADO
DECRETO EXENTO N°2643. APRUEBA CONTRATO
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.750
$ 2.750
44121708
Marcadores
5
Unidad
DESTACADOR COLOR VERDE
DECRETO EXENTO N°2643. APRUEBA CONTRATO
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.750
$ 2.750
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad
CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACOCLIPS COLOR AZUL
DECRETO EXENTO N°2643. APRUEBA CONTRATO
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad
CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACOCLIPS COLOR ROJO
DECRETO EXENTO N°2643. APRUEBA CONTRATO
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad
CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACOCLIPS COLOR AMARILLO
DECRETO EXENTO N°2643. APRUEBA CONTRATO
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
44122104
Clips para papel
5
Unidad
CAJA DE ACOCLIPS METALICO DE 50 UNIDADES
DECRETO EXENTO N°2643. APRUEBA CONTRATO
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
44101707
Corcheteras
5
Unidad
CORCHETERAS 50CM, 25 HOJAS
DECRETO EXENTO N°2643. APRUEBA CONTRATO
$ 6.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.450
$ 32.450
44121708
Marcadores
20
Unidad
MARCADOR DE PIZARRA COLOR NEGRO
DECRETO EXENTO N°2643. APRUEBA CONTRATO
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
44121708
Marcadores
20
Unidad
MARCADOR DE PIZARRA COLOR AZUL
DECRETO EXENTO N°2643. APRUEBA CONTRATO
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
Total Neto
$ 397.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 75.440
TOTAL OC
$ 472.490
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.