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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2483-541-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2483-378-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
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R.U.T. |
69.071.300-4 |
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Dirección de Facturación |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
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Comuna |
Quilicura
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Impuesto |
718487,47 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Naufiglass |
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Razón Social |
NAUFIGLASS SPA
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R.U.T. |
76.726.697-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Naufiglass |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201602
| Casas móviles | 1 | Paquete | LOS PROVEEDORES EN SUS
COTIZACIONES DEBEN OFERTAR CON TODAS LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y AJUSTARSE AL
PRESUPUESTO DISPONIBLE, ADEMÁS AQUELLOS QUE
RESULTEN SELECCIONADOS DEBERÁN CUMPLIR
CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN LOS
PLAZOS INDICADOS, (NO SIENDO EXCLIYENTE LOS DIAS) DE LO CONTRARIO SERÁN
SANCIONADOS Y REPORTADOS POR MEDIO DEL
REGISTRO DE PROVEEDORES
| SOLICITUD DE COMPRA ÁGIL 257
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD NO PRESUPUESTARIA 2416 |
$ 3.781.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.781.513
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$ 3.781.513
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Total Neto
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$ 3.781.513
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 718.487
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$ 4.500.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.