Orden de Compra. Nº2483-663-SE20 "Suministro de Materiales de Aseo Pedido N°9"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2483-663-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2020
Nombre de la Orden de Compra Suministro de Materiales de Aseo Pedido N°9
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2483-29-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria de Planificacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.300-4
Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara #450, Municipalidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado . proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.300-4
Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad
Comuna Quilicura
Impuesto 57295,45
Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor D&T
Razón Social Comercial D&T Limitada
R.U.T. 76.530.504-7
Sucursal D&T
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol20UnidadALCOHOL DESNATURALIZADO (ITEM 2 DE ANEXO2).  $ 4.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.540 $ 90.540
12191601
Solventes de alcohol20UnidadALCOHOL GEL 1 LT. (ITEM 3 DE ANEXO 2).  $ 2.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.560 $ 43.560
47121702
Envases para residuos o forros rígidos10UnidadBASURERO CON PEDAL 25 L UNIDAD (ITEM 11 DE ANEXO 2).  $ 10.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.950 $ 102.950
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO LIQUIDO 5 LT. (ITEM 31 DE ANEXO 2)  $ 2.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.780 $ 22.780
53131608
Jabones5UnidadJABON LIQUIDO 5 LT (ITEM 56 DE ANEXO 2).  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
53102516
Gorras5PaqueteCOFIA PARA COCINA 100 UNIDADES (ITEM 34 DE ANEXO 2).  $ 4.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.725 $ 22.725
Total Neto $ 301.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.295
TOTAL OC $ 358.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.