|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2483-70-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-01-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SUM. MAT. DE FERRETERIA MANTENCIÓN COMUNITARIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
|
|
R.U.T. |
69.071.300-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
|
|
R.U.T. |
69.071.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
|
Comuna |
Quilicura
|
|
Impuesto |
649165,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ferreteria Trancura |
|
Razón Social |
LUIS EDUARDO MORAGA LOZANO
|
|
R.U.T. |
5.375.613-1 |
|
Sucursal |
Ferreteria Trancura |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27111704
| Enchufes | 1 | Paquete | 7°SOLICITUD DE PEDIDO | DECRETO ALCALDICIO E. N°1517, APRUEBA CONTRATO |
$ 3.416.660,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.416.660
|
$ 3.416.660
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.416.660
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 649.165
|
|
$ 4.065.825
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.