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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2484-1066-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2484-737-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones DESAM |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
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R.U.T. |
69.071.301-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
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R.U.T. |
69.071.301-2 |
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Dirección de Facturación |
LOS HEROES 211-B |
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Comuna |
Quilicura
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Impuesto |
237217,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS HEROES 211-B |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NEUMACLICK |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA
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R.U.T. |
76.420.863-3 |
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Sucursal |
NEUMACLICK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27131605
| Cortina de aire | 4 | Unidad | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL DE 12.000 BTU X 20, SE ADJUNTA FOTO REFERENCIAL | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL DE 12.000 BTU X 20, SE ADJUNTA FOTO REFERENCIAL |
$ 312.128,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.248.512
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$ 1.248.512
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Total Neto
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$ 1.248.512
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 237.217
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$ 1.485.729
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.