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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2484-123-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-03-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-17-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2484-17-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Quilicura
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R.U.T. |
69.071.300-4 |
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Dirección de Facturación |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
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Comuna |
*
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Impuesto |
67119,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHAR A | DESPACHAR A CONSULTORIO IRENE FREI SAN LUIS 525, QUILICURA |
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Proveedor |
Awad Artículos Médicos |
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Razón Social |
EDUARDO AWAD MANZUR
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R.U.T. |
5.398.787-7 |
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Sucursal |
Awad Artículos Médicos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42131502
| Gorras para pacientes | 300 | Unidad | GORRO DESECHABLE | |
$ 14,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.200
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42291613
| Escalpelos, bisturíes, cuchillas o trépanos quirúrgicos, o accesorios | 20 | Unidad | BISTURI N°21 | |
$ 28,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 560
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$ 560
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42311511
| Vendas de gasa | 200 | Unidad | GASAS | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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42311503
| Rodillos de vendas | 30 | Unidad | TOBULAR N°5 | |
$ 2.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.000
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$ 63.000
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51191602
| Electrolitos de cloruro de sodio | 200 | Unidad | SUERO FISIOLOGICO 20 | |
$ 180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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12141901
| Cloro Cl | 20 | Litro | CLORO | |
$ 475,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.500
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$ 9.500
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Total Neto
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$ 353.260
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 67.119
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$ 420.379
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.