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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2484-1303-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2484-133-COT20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
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R.U.T. |
69.071.301-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD AT.: SRA. ANGELICA VALDES |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
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R.U.T. |
69.071.301-2 |
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Dirección de Facturación |
JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD |
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Comuna |
Quilicura
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Impuesto |
146875,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NEWPAINT LTDA |
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Razón Social |
Comercializadora NEWPAINT Limitada
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R.U.T. |
76.196.881-5 |
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Sucursal |
NEWPAINT LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181802
| Lentes de protección | 1 | Unidad | Adquisición de insumos de protección para la construcción, se adjunta formato de presupuesto detallado de todos los insumos requeridos | Adquisición de insumos de protección para la construcción, se adjunta formato de presupuesto detallado de todos los insumos requeridos |
$ 773.030,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 773.030
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$ 773.030
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Total Neto
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$ 773.030
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 146.876
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$ 919.906
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.