Orden de Compra. Nº2484-1464-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-597-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2484-1464-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-597-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2484-597-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.301-2
Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OB. 2450 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.301-2
Dirección de Facturación JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD
Comuna Quilicura
Impuesto 182400
Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEGAMED SpA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL NEGAMED SPA
R.U.T. 76.219.408-2
Sucursal NEGAMED SpA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42192207
Camillas de paciente o accesorios de camilla3UnidadCAMILLA CLÍNICA DE EXAMEN. SE ADJUNTAN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.CAMILLA CLINICA DE EXAMEN. ENTREGA EN 03 DIAS HABILES , PUESTOS EN SUS BODEGAS DE DESTINO CON FLETE PAGADO POR EL OFERENTE UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL. GARANTIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS 12 MESES. VALIDEZ DE LA OFERTA 90 DIAS. SE ADJUNT $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
Total Neto $ 960.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 182.400
TOTAL OC $ 1.142.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.