|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2484-1522-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-10-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-545-L117 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2484-545-L117 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
|
|
R.U.T. |
69.071.300-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
|
|
R.U.T. |
69.071.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
|
Comuna |
Quilicura
|
|
Impuesto |
11901,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
|
|
R.U.T. |
89.752.800-2 |
|
Sucursal |
DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42181501
| Depresores de la lengua o palas o palos | 108 | Caja | BAJALENGUAS DE MADERA, CAJAS X 100 UNID | BAJALENGUAS DE MADERA, CAJAS X 100 UNID |
$ 580,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 62.640
|
$ 62.640
|
|
|
Total Neto
|
$ 62.640
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.902
|
|
$ 74.542
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.