Orden de Compra. Nº2484-1523-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-349-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2484-1523-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-349-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2484-349-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.300-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.300-4
Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad
Comuna Quilicura
Impuesto 117222,4
Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA
Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA
R.U.T. 78.378.160-3
Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141502
Palitos con casquillo de fibra30BolsaBOLSAS TORULAS DE OPERATORIA (1000 UNIDADES)BOLSAS TORULAS DE OPERATORIA (1000 UNIDADES) $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
42151663
Cuñas o sets odontológicos100BolsaBOLSAS DE CUÑAS DE MADERABOLSAS DE CUÑAS DE MADERA X 100 UDS $ 2.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.500 $ 231.500
41103804
Equipo de banco múltiple o de agrumación40CajaCAJAS MULTI BRUSH (150 UNIDADES)MULTI-BRUSH AMARILLO 100 UNDS (FINO) $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
42152509
Cubiertas desechables de bandejas dentales2CajaCAJAS EYECTORES DESECHABLES TRANSPARENTES CAJA DE 5000 UDS.CAJAS EYECTORES DESECHABLES TRANSPARENTES CAJA DE 5000 UDS ASA- ITALIA $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
42231507
Cepillo de limpieza de tubo enteral300UnidadESCOBILLAS PROFILACTICAS DE COPA SUAVEESCOBILLAS PROFILACTICAS DE COPA SUAVE $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
41121509
Pipetas Pasteur o de transferencia500UnidadPINCELES DESECHABLESPINCELES DESECHABLES UNIDAD $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
42152424
Cementos dentales a base de agua20UnidadFERMINCEMENTO TEMPORAL FERMIN 40 GRS. $ 3.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.560 $ 77.560
Total Neto $ 616.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.222
TOTAL OC $ 734.182


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.