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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2484-1523-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-349-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2484-349-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
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R.U.T. |
69.071.300-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
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R.U.T. |
69.071.300-4 |
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Dirección de Facturación |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
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Comuna |
Quilicura
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Impuesto |
117222,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA |
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Razón Social |
COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA
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R.U.T. |
78.378.160-3 |
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Sucursal |
COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42141502
| Palitos con casquillo de fibra | 30 | Bolsa | BOLSAS TORULAS DE OPERATORIA (1000 UNIDADES) | BOLSAS TORULAS DE OPERATORIA (1000 UNIDADES) |
$ 2.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.000
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$ 63.000
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42151663
| Cuñas o sets odontológicos | 100 | Bolsa | BOLSAS DE CUÑAS DE MADERA | BOLSAS DE CUÑAS DE MADERA X 100 UDS |
$ 2.315,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 231.500
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$ 231.500
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41103804
| Equipo de banco múltiple o de agrumación | 40 | Caja | CAJAS MULTI BRUSH (150 UNIDADES) | MULTI-BRUSH AMARILLO 100 UNDS (FINO) |
$ 1.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.000
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$ 54.000
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42152509
| Cubiertas desechables de bandejas dentales | 2 | Caja | CAJAS EYECTORES DESECHABLES TRANSPARENTES CAJA DE 5000 UDS. | CAJAS EYECTORES DESECHABLES TRANSPARENTES CAJA DE 5000 UDS ASA- ITALIA |
$ 60.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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42231507
| Cepillo de limpieza de tubo enteral | 300 | Unidad | ESCOBILLAS PROFILACTICAS DE COPA SUAVE | ESCOBILLAS PROFILACTICAS DE COPA SUAVE |
$ 198,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.400
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$ 59.400
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41121509
| Pipetas Pasteur o de transferencia | 500 | Unidad | PINCELES DESECHABLES | PINCELES DESECHABLES UNIDAD |
$ 23,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.500
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$ 11.500
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42152424
| Cementos dentales a base de agua | 20 | Unidad | FERMIN | CEMENTO TEMPORAL FERMIN 40 GRS. |
$ 3.878,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.560
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$ 77.560
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Total Neto
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$ 616.960
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 117.222
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$ 734.182
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.