Orden de Compra. Nº2484-16-SE26 " SUMINISTRO DE INSUMOS DENTALES IRENE FREI DE CID"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2484-16-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2026
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE INSUMOS DENTALES IRENE FREI DE CID
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones DESAM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.301-2
Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6514 del sistema Salud municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.301-2
Dirección de Facturación Despachar, a Calle Cabo Cuevas Golmos 525, Quilicura, Cesfam Irene Frei de Cid (costado 49 comisaria) Atención Sra Joselyn Machuca Morales
Comuna Quilicura
Impuesto 338694
Dirección de Envío de la Factura Despachar, a Calle Cabo Cuevas Golmos 525, Quilicura, Cesfam Irene Frei de Cid (costado 49 comisaria) Atención Sra Joselyn Machuca Morales
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales10Unidad no definidaKETAC MOLAR EASYMIX (IONOMERO DE AUTOCURADO)  $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000
30201903
Unidades dentales10Unidad no definidaTORULAS DE ALGODON TRENZADAS USOS ODONTOLOGICOS. (bolsa de 1000)  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
30201903
Unidades dentales40Unidad no definidaKIT DISCOS SOFLEX COLOR NEGRO TAMAÑO GRANDE (30 Unidades)  $ 12.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.000 $ 492.000
30201903
Unidades dentales12Unidad no definidaIONOMERO DE VIDRIO MODIFICADO CON RESINA (VITREMER)  $ 66.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.600 $ 795.600
30201903
Unidades dentales6000Unidad no definidaVASOS PLASTICOS DESECHABLES 120cc  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
Total Neto $ 1.782.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 338.694
TOTAL OC $ 2.121.294


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.