Orden de Compra. Nº2484-1637-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-679-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2484-1637-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-679-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2484-679-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.301-2
Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2775 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.301-2
Dirección de Facturación JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD
Comuna Quilicura
Impuesto 69160
Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MDcare SPA
Razón Social MDCARE SPA
R.U.T. 76.758.595-0
Sucursal MDcare SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312401
Alginato de calcio para el empaque de heridas520UnidadAPOSITO DE ALGINATO DE CALCIO CON PARTICULAS DE HIDROCOLOIDE PARA HERIDAS ALTAMENTE EXUDATIVAS MEDIDAS 10 X 10 CMMDCARE spa, Apósito hidrocoloide con alginato de calcio 10x10 cm estéril código : 221010 stock con fecha de vencimiento 31-10-2020, se adjunta ficha técnica despacho en 48 horas , precio incluye el flete. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.000 $ 364.000
Total Neto $ 364.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.160
TOTAL OC $ 433.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.