|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2484-1644-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE BOLSAS ECOLOGICAS HPV I, MEMO 146. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
|
|
R.U.T. |
69.071.301-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
|
|
R.U.T. |
69.071.301-2 |
|
Dirección de Facturación |
JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD |
|
Comuna |
Quilicura
|
|
Impuesto |
15491 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Adriana Gonzalez Bustos |
|
Razón Social |
ADRIANA SOLEDAD GONZALEZ BUSTOS
|
|
R.U.T. |
15.485.058-9 |
|
Sucursal |
Adriana Gonzalez Bustos |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 1 | | (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(353)
; SERVICIO POR $ 1000(2)
; SERVICIO POR $ 10.000(8)
|
$ 82.353,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 82.353
|
$ 82.353
|
|
|
Total Neto
|
$ 82.353
|
|
Descuento
|
$ 824
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.491
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 97.020
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.