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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2484-1916-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-647-L117 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2484-647-L117 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
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R.U.T. |
69.071.300-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
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R.U.T. |
69.071.300-4 |
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Dirección de Facturación |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
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Comuna |
Quilicura
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Impuesto |
78155,74 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA |
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Razón Social |
TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA
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R.U.T. |
78.463.250-4 |
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Sucursal |
TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101505
| Diesel | 2 | Tambor | PETROLEO DIESEL N°2 EN TAMBOR DE 200 LITROS C/U | Suministro de 400 litros de petróleo con tambor incluido,
despacho tres días desde la emisión de la orden de compra.
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$ 205.673,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 411.346
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$ 411.346
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Total Neto
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$ 411.346
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 78.156
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$ 489.502
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.