Orden de Compra. Nº2484-213-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-1-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2484-213-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-1-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2484-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones DESAM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.301-2
Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 296 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.301-2
Dirección de Facturación LOS CARRERA N°479, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Quilicura
Impuesto 623200
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA N°479, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABELPACK SPA
Razón Social LABELPACK SPA
R.U.T. 76.976.643-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LABELPACK SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121804
Distintivos o porta distintivos1PaqueteADQUISICIÓN DE MATERIAL E INSUMOS PARA CREDENCIALES DEPARTAMENTO DE SALUD - SEGUN ANEXO ECONOMICO DEL PROVEEDORADQUISICIÓN DE MATERIAL E INSUMOS PARA CREDENCIALES DEPARTAMENTO DE SALUD - SEGUN ANEXO ECONOMICO DEL PROVEEDOR $ 3.280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280.000 $ 3.280.000
Total Neto $ 3.280.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 623.200
TOTAL OC $ 3.903.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.