Orden de Compra. Nº2484-272-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-28-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2484-272-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-28-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2484-28-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.301-2
Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 500 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.301-2
Dirección de Facturación JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD
Comuna Quilicura
Impuesto 34086
Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Sucursal INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141503
Paños de preparación para piel600UnidadCAMPO ESTÉRIL CERRADO 50X50 C/UPAC052 : CAMPO CLINICO 50X50cm, SMS 35grs. UNIDAD ENVASE MIXTO ESTERIL AUTOCLAVE, MARCA PRIMUS PACK PROCEDENCIA CHILE, PROD. EN CONVENIO MARCO ID-1379689 $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.400 $ 179.400
Total Neto $ 179.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.086
TOTAL OC $ 213.486


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.