Orden de Compra. Nº2484-326-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 2484-218-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quilicura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2484-326-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2484-218-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DESPACHAR A CALLE PEDRO JOSE ESCOBAR Nº483 PROMOCION AT.MARIA VIRGINIA YAÑEZ O JUAN CARLOS MUÑOZ
Proveniente de Licitación 2484-218-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura
R.U.T. 69.071.300-4
Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura
R.U.T. 69.071.300-4
Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad
Comuna Quilicura
Impuesto 20847,75
Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Trinidad Angelica Riquelme Uribe
R.U.T. 5.513.594-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202306
BEBIDAS LIGHT SURTIDAS(ORANGE LIGTH O FANTA LIGHT, COCA O PEPSI LIGTH, SPRITE LIGHT)30UnidadBEBIDAS LIGHT SURTIDAS(ORANGE LIGTH O FANTA LIGHT, COCA O PEPSI LIGTH, SPRITE LIGHT)BEBIDAS LIGHT SURTIDAS(ORANGE LIGTH O FANTA LIGHT, COCA O PEPSI LIGTH, SPRITE LIGHT) $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
52151504
VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 200 ML200UnidadVASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 200 MLVASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 200 ML $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
52151502
PLASTOS PLASTICOS DESECHABLES DE 22 CMS DE DIAMETRO100UnidadPLASTOS PLASTICOS DESECHABLES DE 22 CMS DE DIAMETROPLASTOS PLASTICOS DESECHABLES DE 22 CMS DE DIAMETRO $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
50181909
GALLETAS COSTA CRAQUELET SALVADO70PaqueteGALLETAS COSTA CRAQUELET SALVADOGALLETAS COSTA CRAQUELET SALVADO $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.650 $ 20.650
47131810
LAVALOZA DE 500 ML econ1UnidadLAVALOZA DE 500 ML econLAVALOZA DE 500 ML $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
47121701
BOLSAS DE BASURA MEDIANAS(PQTE DE 10 UNIDADES)5PaqueteBOLSAS DE BASURA MEDIANAS(PQTE DE 10 UNIDADES)BOLSAS DE BASURA MEDIANAS(PQTE DE 10 UNIDADES) $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.575 $ 1.575
60141019
GLOBOS Nº9 COLORES SURTIDOS1500UnidadGLOBOS Nº9 COLORES SURTIDOSGLOBOS Nº9 COLORES SURTIDOS $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
60141019
BOMBINES SENCILLOS PARA INFLAR GLOBOS5UnidadBOMBINES SENCILLOS PARA INFLAR GLOBOSBOMBINES SENCILLOS PARA INFLAR GLOBOS $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
60141019
BROCHETAS DE MADERA (PQTE X 100)8PaqueteBROCHETAS DE MADERA (PQTE X 100)BROCHETAS DE MADERA (PQTE X 100) $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
14111703
TOALLAS NOVA abolengo30UnidadTOALLAS NOVA abolengoTOALLAS NOVA $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
Total Neto $ 109.725
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 20.848
TOTAL OC $ 130.573


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.