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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2484-472-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-04-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-104-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2484-104-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
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R.U.T. |
69.071.300-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
José Francisco Vergara 450 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
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R.U.T. |
69.071.300-4 |
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Dirección de Facturación |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
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Comuna |
Quilicura
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Impuesto |
11343 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Gálika E.I.R.L |
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Razón Social |
HERNAN ENRIQUE GALAZ CARRENO VENTA DE INSUMOS MEDI
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R.U.T. |
76.094.974-4 |
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Sucursal |
Gálika E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51102702
| Agua destilada para irrigación | 10 | Bidón | AGUA BIDESTILADA BIDON 5 LTS. | |
$ 2.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.000
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$ 22.000
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53131608
| Jabones | 10 | Unidad | CLORHEXIDINA TOPICO | |
$ 3.770,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.700
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$ 37.700
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Total Neto
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$ 59.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.343
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$ 71.043
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.