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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2484-565-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-187-L119 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2484-187-L119 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
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R.U.T. |
69.071.301-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
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R.U.T. |
69.071.301-2 |
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Dirección de Facturación |
JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD |
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Comuna |
Quilicura
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Impuesto |
13605,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Christian Eugenio |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES RUBEN CASTAGNETO
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R.U.T. |
76.493.721-k |
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Sucursal |
Christian Eugenio |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31163102
| Férula | 210 | Unidad | FERULA ALUMINIO ADULTO DE 13mm | FERULA DIGITAL ADULTO ALUMINIO CON ESPUMA 2 X 30CM |
$ 341,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.610
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$ 71.610
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Total Neto
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$ 71.610
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.606
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$ 85.216
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.