|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2484-655-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2484-672-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
|
|
R.U.T. |
69.071.301-2 |
|
Dirección de Facturación |
Los Carreras N°479. Depto. de Salud |
|
Comuna |
Quilicura
|
|
Impuesto |
783222,18 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Carreras N°479. Depto. de Salud |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EMTINES |
|
Razón Social |
EMTINES SPA
|
|
R.U.T. |
78.196.767-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EMTINES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50192801
| Empanadas, tartas y pies frescos | 1 | Paquete | LOS PROVEEDORES EN SUS COTIZACIONES DEBEN OFERTAR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS Y AJUSTARSE AL PRESUPUESTO DISPONIBLE Y EL PLAZO DE ENTREGA MÁXIMO, ADEMÁS AQUELLOS QUE RESULTEN SELECCIONADOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN LOS PLAZOS INDICADOS, DE LO CONTRARIO SERÁN SANCIONADOS Y REPORTADOS POR MEDIO DEL REGISTRO DE PROVEEDORES | SOLICITUD DE COMPRA ÁGIL N°2
OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA N°2031
ENTREGA PARCIALIZADA SEGÚN SOLICITUD. |
$ 4.122.222,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.122.222
|
$ 4.122.222
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.122.222
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 783.222
|
|
$ 4.905.444
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.