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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2484-802-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-06-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-379-L118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2484-379-L118 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
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R.U.T. |
69.071.300-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
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R.U.T. |
69.071.300-4 |
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Dirección de Facturación |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
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Comuna |
Quilicura
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Impuesto |
71820 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jose Luis |
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Razón Social |
FUL GRAFIKA TOTAL SPA
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R.U.T. |
76.817.209-9 |
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Sucursal |
Jose Luis |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 20 | Unidad | MATERIAL DE ALUMINIO, TAMAÑO 2.00X0.80 MTS., CON BOLSO DE TRASLADO, GRAFICA EN ALTA RESOLUCION 1440 dpi, MATERIAL IMPRESO EN ISYBANNER | 20 roller 80x200 en tela pvc según detalle tecnico |
$ 18.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 378.000
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$ 378.000
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Total Neto
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$ 378.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.820
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$ 449.820
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.