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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2484-855-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2484-1015-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones DESAM |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
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R.U.T. |
69.071.301-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
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R.U.T. |
69.071.301-2 |
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Dirección de Facturación |
LOS HEROES N°211-B |
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Comuna |
Quilicura
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Impuesto |
182370,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS HEROES N°211-B |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PUNTOBAT S.p.A. |
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Razón Social |
PUNTOBAT SPA
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R.U.T. |
76.175.712-1 |
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Sucursal |
PUNTOBAT S.p.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171610
| Cámaras de seguridad | 1 | Paquete | ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD - SEGUN COTIZACIÓN DE PROVEEDOR CESFAM IRENE FREI DE CID | ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD - SEGUN COTIZACIÓN DE PROVEEDOR CESFAM IRENE FREI DE CID |
$ 959.844,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 959.844
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$ 959.844
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Total Neto
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$ 959.844
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 182.370
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$ 1.142.214
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.