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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2484-86-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-01-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2484-20-L118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
PROVEEDOR NO DESPACHA PRODUCTOS |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2484-20-L118 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
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R.U.T. |
69.071.300-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
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R.U.T. |
69.071.300-4 |
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Dirección de Facturación |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
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Comuna |
Quilicura
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Impuesto |
23613,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Socofar Division Munnich |
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Razón Social |
SOCOFAR S A
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R.U.T. |
91.575.000-1 |
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Sucursal |
Socofar Division Munnich |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 100 | Caja | ALCOHOL PAD, GASAS CON ALCOHOL, CAJAS X 200 UNID | 834077 ALCOHOL SWAB PRE PADS 200 CHANNELMED |
$ 930,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 93.000
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$ 93.000
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42131611
| Gorras de quirófano | 10 | Caja | GORROS DESECHABLE, CAJAS X 100 UNID | 834301 GORRO PAPEL CLIP BLCO x100 FULLSTAR |
$ 1.140,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.400
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$ 11.400
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30201901
| Unidades médicas | 100 | Unidad | LIGADURA PARA PUNCION VENOSA | 706256 LIGADURA LIBRE DE LATEX 367203 25 BD COLECTOR SANGRE |
$ 199,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.900
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$ 19.880
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Total Neto
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$ 124.280
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.613
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$ 147.893
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.