Orden de Compra. Nº2485-1307-CM18 "Contratación de un bus capacidad de 46 personas y un bus SPRINTER capacidad de 20 personas para traslado de funcionarios del Departamento de Educación a realizar el 26/12/2018, Según Memo N° 73"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quilicura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2485-1307-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Contratación de un bus capacidad de 46 personas y un bus SPRINTER capacidad de 20 personas para traslado de funcionarios del Departamento de Educación a realizar el 26/12/2018, Según Memo N° 73
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura
R.U.T. 69.071.302-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1995 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura
R.U.T. 69.071.302-0
Dirección de Facturación JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485
Comuna Quilicura
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcelo Fabian
Razón Social Transporte y turismo marcelo fabian martinez leiva
R.U.T. 76.621.909-8
Sucursal Marcelo Fabian
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados1 (1383593 )BUS MARCOPOLO G7 VALOR DIARIO 1410093(1383593) BUS MARCOPOLO G7 VALOR DIARIO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados1 (1381764 )BUS MERCEDES BENZ SPRINTER 515 20 PASAJEROS VALOR DIARIO 1408264(1381764) BUS MERCEDES BENZ SPRINTER 515 20 PASAJEROS VALOR DIARIO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 410.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 410.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.