Orden de Compra. Nº2485-476-AG24 "Adquisición de útiles escolares para estudiantes de la Escuela Ana Frank. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2485-467-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quilicura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2485-476-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de útiles escolares para estudiantes de la Escuela Ana Frank. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2485-467-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones DEM
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura
R.U.T. 69.071.302-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1822 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura
R.U.T. 69.071.302-0
Dirección de Facturación JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485
Comuna Quilicura
Impuesto 95791,35
Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADECAR
Razón Social MANUALIDADES MADECAR LIMITADA
R.U.T. 76.120.219-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MADECAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo1Paquete ADQUISICIÓN DE INSUMOS ESCOLARES PARA ESCUELA ANA FRANK (PRO-RETENCIÓN). LOS OFERENTES DEBEN ADJUNTAR COTIZACIÓN DETALLADA.   $ 504.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.165 $ 504.165
Total Neto $ 504.165
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.791
TOTAL OC $ 599.956


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.989.133-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.120.219-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.120.219-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.461.733-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.356.855-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.