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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2485-497-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-11-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2485-61-L121 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2485-61-L121 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Quilicura
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R.U.T. |
69.071.302-0 |
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Dirección de Facturación |
JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 |
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Comuna |
Quilicura
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Impuesto |
324730,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-11-2021 |
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Proveedor |
VP GROUP PUBLICIDAD VIA PUBLICA LTDA |
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Razón Social |
VPGROUP PUBLICIDAD VIA PÚBLICA LIMITADA
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R.U.T. |
76.376.164-9 |
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Sucursal |
VP GROUP PUBLICIDAD VIA PUBLICA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Paquete | ADQ. DE 90 CAJAS TIPO DELIVERY CON DESAYUNO, PARA ESTUDIANTES DE OCTAVO BÁSICO DE ESCUELA ANA FRANK, LEY SEP. | ADQ. DE 90 CAJAS TIPO DELIVERY CON DESAYUNO, PARA ESTUDIANTES DE OCTAVO BÁSICO DE ESCUELA ANA FRANK, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y BASES ADMINISTRATIVAS. INCLUYE DESPACHO. CAJA TIPO DELIVERY CON STICKER DE LA ACTIVIDAD Y TARJETA DE SALUDO PARA LOS ALU |
$ 1.709.108,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.709.108
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$ 1.709.108
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Total Neto
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$ 1.709.108
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 324.731
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$ 2.033.839
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.